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德扑之星官方网站|女神漫画登录页面入口环球|钦州市卫生健康委员会2025年部门预

发布时间:2025/05/24 18:28:29来源:德扑之星机械集团有限公司

  (一)贯彻落实国家ღ✿、自治区关于卫生健康事业发展的法律ღ✿、法规和规章ღ✿,组织拟订全市全民健康政策ღ✿、卫生健康政策和规划ღ✿,拟订卫生健康地方标准并组织实施ღ✿。统筹规划全市卫生健康资源配置ღ✿,指导区域卫生健康规划的编制和实施ღ✿。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化ღ✿、普惠化ღ✿、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施ღ✿。

  (二)协调推进深化医药卫生体制改革ღ✿,研究提出深化医药卫生体制改革方针ღ✿、政策ღ✿、措施的建议ღ✿。组织深化公立医院综合改革ღ✿,推进管办分离ღ✿,健全现代医院管理制度ღ✿,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化ღ✿、提供方式多样化的政策措施ღ✿,提出医疗服务和药品价格政策的建议ღ✿。

  (三)贯彻落实国家ღ✿、自治区和市疾病预防控制的工作方针ღ✿、政策ღ✿,制定并组织落实疾病预防控制规划ღ✿、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施ღ✿。负责卫生应急工作ღ✿,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援ღ✿。

  (四)负责拟订医养结合政策措施ღ✿,承担老年疾病防治ღ✿、老年人医疗照护ღ✿、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作ღ✿,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作ღ✿。

  (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度ღ✿,开展药品使用监测ღ✿、临床综合评价和短缺药品预警ღ✿,提出基本药物价格政策的建议ღ✿。组织开展食品安全标准跟踪评价ღ✿,开展食品安全风险监测ღ✿、评估和交流ღ✿。

  (六)负责职责范围内的职业卫生ღ✿、放射卫生ღ✿、环境卫生ღ✿、学校卫生ღ✿、公共场所卫生ღ✿、饮用水卫生等公共卫生的监督管理ღ✿,负责传染病防治监督ღ✿,健全卫生健康综合监督体系ღ✿。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作ღ✿。

  (七)制定医疗机构ღ✿、医疗服务行业管理办法并监督实施ღ✿,建立医疗服务评价和监督管理体系ღ✿。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入德扑之星官方网站ღ✿。制定并组织实施医疗服务规范ღ✿、标准和卫生健康专业技术人员执业规则ღ✿、服务规范ღ✿。

  (八)负责计划生育管理和服务工作ღ✿,开展人口监测预警ღ✿,研究提出人口与家庭发展相关政策建议ღ✿,组织实施计划生育政策ღ✿。

  (九)指导县(区)卫生健康工作ღ✿,指导基层医疗卫生ღ✿、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设ღ✿。推进卫生健康科技创新发展ღ✿。协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作ღ✿。

  (十二)贯彻落实国家ღ✿、自治区和市中医药事业发展的法律ღ✿、法规ღ✿、规章和政策ღ✿。负责拟订和组织实施全市中医药事业发展的规划ღ✿、政策及相关管理规范和技术标准ღ✿。承担中医医疗ღ✿、预防ღ✿、保健ღ✿、康复及临床用药等的监督管理责任ღ✿。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任ღ✿。拟订和组织实施中医药人才发展ღ✿、科学研究德扑之星官方网站ღ✿、技术开发规划ღ✿。参与制定全市中药产业发展规划ღ✿、产业政策和中医药的扶持政策ღ✿,指导中医药与相关领域融合发展ღ✿。指导并组织实施全市医疗机构中的中医药工作ღ✿。

  钦州市卫生健康委员会共有直属单位14个ღ✿。其中行政单位2个ღ✿,委属非参照公务员管理事业单位12个ღ✿。行政单位分别是委机关本级ღ✿、市计划生育协会ღ✿;委属非参照公务员管理事业单位分别是ღ✿:市一医院ღ✿、市二医院ღ✿、市中医医院ღ✿、市妇幼保健院ღ✿、市中西医结合医院ღ✿、市精神病医院ღ✿、市疾病预防控制中心(市卫生监督所)ღ✿、市中心血站ღ✿、市卫生信息与医学考试中心ღ✿、市健康教育与健康促进中心ღ✿、市卫生健康项目服务中心ღ✿、市计划生育药具管理站ღ✿,其中ღ✿,根据钦州市机构改革实施方案ღ✿,市疾病预防控制中心(市卫生监督所)已经调整组建女神漫画登录页面入口环球ღ✿,但人员编制仍按原渠道管理ღ✿,原市疾病预防控制中心人员性质按事业单位管理ღ✿,原市卫生计生监督所人员性质按参公单位管理ღ✿。

  委机关本级内设办公室ღ✿、人事科ღ✿、规划发展与信息化科ღ✿、财务科ღ✿、法规监督科ღ✿、体制改革科ღ✿、疾病防控科ღ✿、医政医管科ღ✿、基层卫生健康科ღ✿、卫生应急办公室ღ✿、人口监测与家庭发展科ღ✿、妇幼健康科ღ✿、中医药管理科ღ✿。

  2025年收入总预算476754.47万元ღ✿,支出总预算476754.47万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)ღ✿。总收入较上年减少18697.99万元ღ✿,减少3.77%ღ✿,主要原因是医院收入预算减少ღ✿,使收入预算总体有所减少ღ✿。总支出较上年减少18697.99万元ღ✿,减少3.77%ღ✿,主要原因是医院收入预算减少ღ✿,使收入预算总体有所减少ღ✿。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金462765.48万元ღ✿,同比减少17457.54万元ღ✿,下降3.64%ღ✿。

  2025年支出总预算476754.47万元ღ✿,其中ღ✿:基本支出52566.73万元ღ✿,占支出总预算的11.03%ღ✿,同比减少2761.23万元ღ✿,下降4.99%ღ✿;项目支出424187.74万元ღ✿,占支出总预算的88.97%ღ✿,同比减少15936.77万元ღ✿,下降3.62%德扑之星官方网站ღ✿。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同ღ✿。

  (1)社会保障和就业科目支出预算7520.72万元ღ✿,占支出总预算1.58%ღ✿,同比增加372.16万元ღ✿,增长5.21%ღ✿。

  (2)卫生健康支出科目支出预算465480.51万元ღ✿,占支出总预算97.64%ღ✿,同比减少19319.57万元ღ✿,下降3.99%ღ✿。

  (3)住房保障科目支出预算3753.24万元ღ✿,占支出总预算0.78%ღ✿,同比增加336.41万元ღ✿,增长9.85%ღ✿。

  基本支出预算52566.73万元女神漫画登录页面入口环球ღ✿,占支出总预算的11.03%ღ✿,同比减少2761.23万元德扑之星官方网站ღ✿,下降4.99%ღ✿。

  工资福利支出预算33464.17万元ღ✿,占基本支出预算63.66%ღ✿,同比增加3513.21万元ღ✿,增长11.73%ღ✿。

  商品和服务支出预算18655.86万元ღ✿,占基本支出预算35.49%ღ✿,同比减少6094.66万元ღ✿,下降24.62%ღ✿。

  对个人和家庭的补助支出预算444.18万元ღ✿,占基本支出预算的0.84%ღ✿,同比减少179.65万元ღ✿,下降28.80%ღ✿。

  资本性支出预算2.52万元ღ✿,占基本支出预算的0.01%ღ✿,同比减少0.12万元ღ✿,下降4.55%ღ✿。

  工资福利支出预算146598.14万元ღ✿,占项目支出预算34.56%ღ✿,同比增加6012.82万元ღ✿,增长4.28%ღ✿。

  商品和服务支出预算176541.78万元德扑之星官方网站ღ✿,占项目支出预算41.62%ღ✿,同比减少1880.37万元ღ✿,下降1.05%ღ✿。

  对个人和家庭的补助支出预算2665.55万元ღ✿,占项目支出预算的0.63%ღ✿,同比增加758.73万元ღ✿,增长39.79%ღ✿。

  资本性支出(基本建设)预算5000万元ღ✿,占项目支出预算1.18%ღ✿,同比减少7323.1万元ღ✿,下降59.43%ღ✿。

  2025年一般公共预算财政拨款支出预算10688.99万元ღ✿,其中ღ✿:基本支出预算5875.32万元ღ✿,项目支出预算4813.67万元ღ✿。具体支出预算如下ღ✿:

  1.行政运行665.13万元ღ✿,其中ღ✿:基本支出488.31万元ღ✿,项目支出176.82万元ღ✿,主要用于保证日常运转发生的基本支出ღ✿,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ✿、按统一规定的开支标准安排的办公费ღ✿、印刷费ღ✿、水电费ღ✿、培训费ღ✿、差旅费ღ✿、会议费等日常公用经费支出ღ✿。

  2.其他卫生健康管理事务支出1793.79万元ღ✿,基本支出223.33万元ღ✿,项目支出1570.46万元ღ✿。主要用于委机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出ღ✿。

  3.行政单位医疗43.67万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。是根据我市统一规定ღ✿,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险ღ✿。

  4.事业单位医疗182.89万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。是根据我市统一规定ღ✿,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险ღ✿。

  5.住房公积金350.42万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。是按照国家统一规定ღ✿,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金ღ✿。

  6.公务员医疗补助103.22万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。是根据我市统一规定ღ✿,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险ღ✿。

  9.机关事业单位基本养老保险缴费支出413.20万元ღ✿,全部是基本支出预算德扑之星官方网站ღ✿。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出ღ✿。

  10.机关事业单位职业年金缴费支出3.68万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出ღ✿。

  11.综合医院850.59万元ღ✿,基本支出658.59万元ღ✿,项目支出192万元ღ✿。主要用于综合医院为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  12.中医(民族)医院756.29万元ღ✿,基本支出135.29万元ღ✿,项目支出621万元ღ✿。主要用于中医(民族)医院为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  13.精神病医院9.62万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。主要用于精神病医院为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  14.妇幼保健医院150.94万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。主要用于妇产医院为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  15.疾病预防控制机构3101.52万元ღ✿,基本支出1727.39万元ღ✿,项目支出1374.13万元ღ✿。主要用于疾病预防控制机构为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  16.卫生监督机构489.26万元ღ✿,基本支出438.96万元ღ✿,项目支出50.30万元ღ✿。主要用于卫生监督机构为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  17.妇幼保健机构8万元ღ✿,全部是项目支出预算ღ✿。主要用于妇幼保健机构为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  18.采供血机构441.65万元ღ✿,全部是基本支出预算ღ✿。主要用于采供血机构为完成各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  19.计划生育服务207.54万元ღ✿,基本支出149.54万元ღ✿,项目支出58万元ღ✿。主要用于计划生育服务支出ღ✿。

  21.其他卫生健康支出108.25万元ღ✿,全部是项目支出预算ღ✿。主要用于为完成其他卫生健康各项工作任务而发生的支出ღ✿。

  22.基本公共卫生服务支出651.71万元ღ✿,全部是项目支出预算ღ✿。主要用于基层卫生服务的支出ღ✿。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算946.49万元(全口径)ღ✿,其中ღ✿:因公出国(境)经费支出预算20万元ღ✿,公务接待费支出预算51.28万元ღ✿,公务用车购置及运行费支出预算875.21万元ღ✿。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.74万元ღ✿,比上年预算40.73万元减少1.99万元ღ✿,同比下降4.89%ღ✿。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是ღ✿:严控“三公”经费预算ღ✿,公务接待减少ღ✿,公务用车及公务用车运行维护费减少ღ✿。其中ღ✿:

  2.公务接待费2025年预算9.68万元ღ✿,同比减少0.87万元ღ✿,下降8.25%ღ✿。主要用于ღ✿:安排接待有关领导来我市参加各类会议ღ✿、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用ღ✿。减少的主要原因是ღ✿:落实“过紧日子”精神ღ✿,严控接待经费支出ღ✿。

  3.公务用车购置及运行费2025年预算29.06万元ღ✿,同比减少1.12万元ღ✿,下降3.71%ღ✿。其中ღ✿:

  (2)公务用车运行维护费2025年预算29.06万元ღ✿,同比减少1.12万元ღ✿,下降3.71%ღ✿。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费ღ✿、维修费ღ✿、过桥过路费ღ✿、保险费以及车辆年审等支出ღ✿。减少的主要原因是ღ✿:落实“过紧日子”精神ღ✿,严控公务用车购置和运行维护费支出ღ✿。

  行政运行665.13万元ღ✿,同比减少24.03万元ღ✿,下降3.75%ღ✿。其中ღ✿:基本支出488.31万元ღ✿,项目支出176.82万元ღ✿。主要用于钦州市卫生健康委员会机关为保证日常运转发生的支出ღ✿。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ✿、按统一规定的开支标准安排的办公费ღ✿、印刷费ღ✿、水电费ღ✿、培训费ღ✿、差旅费ღ✿、会议费等日常公用经费支出ღ✿。

  政府采购资金类型ღ✿:一般公共预算拨款875.73万元ღ✿,财政专户管理资金214.28万元ღ✿,单位资金79467.06万元ღ✿。

  按政府采购项目类型分为货物类采购ღ✿、工程类采购和服务类采购三种类型ღ✿。货物类采购预算48406.32万元ღ✿,服务类采购预算19684.75万元ღ✿,工程类采购预算12466万元ღ✿。

  根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急ღ✿、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定ღ✿,市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心ღ✿,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用ღ✿。我委受委托管理使用的车辆为2辆ღ✿,其中ღ✿:委本级2辆ღ✿,其中应急机要通信车2辆(越野车1辆ღ✿,小型普通客车1辆)女神漫画登录页面入口环球ღ✿。

  下属单位车辆情况ღ✿:钦州市第一人民医院公务用车编制为17辆ღ✿,其中ღ✿:轿车1辆ღ✿,属于一般业务用车ღ✿,用于应急保障ღ✿、接送教授会诊ღ✿、重要工作等出行ღ✿;救护车14辆ღ✿,属于特种车辆ღ✿,用于救死扶伤ღ✿、运转病人等其他应急保障时使用ღ✿;体检用车1辆ღ✿;核酸检测车1辆ღ✿。钦州市第二人民医院共有车辆23辆ღ✿。其中ღ✿:公务用车4辆(小型普通客车)ღ✿,救护车18辆ღ✿,体检车1辆ღ✿。钦州市中医医院共有车辆13辆ღ✿,其中ღ✿:公务用车4辆(小型普通客车)ღ✿,救护车9辆ღ✿。钦州市妇幼保健院共有车辆14辆ღ✿,其中ღ✿:公务用车2辆(小型普通客车1辆ღ✿,中型客车1辆)ღ✿,救护车12辆ღ✿。钦州市中西医结合医院共有车辆4辆ღ✿,其中ღ✿:1辆为上级划转的事业单位用车ღ✿,已经不能使用ღ✿,3辆为救护车ღ✿。钦州市精神病医院车辆7辆ღ✿,其中ღ✿:救护车6辆ღ✿,应急通信机要车1辆ღ✿。钦州市疾病预防控制中心(钦州市卫生计生监督所)原钦州市疾病预防控制中心共有车辆13辆ღ✿,其中ღ✿:公务用车1辆女神漫画登录页面入口环球ღ✿,业务用车12辆ღ✿;原钦州市卫生计生监督所共有车辆2辆ღ✿,其中ღ✿:轿车1辆ღ✿,小型客车1辆ღ✿。钦州市中心血站共有车辆7辆ღ✿,其中ღ✿:业务用车1辆ღ✿,特种专业技术用车6辆ღ✿。钦州市卫生健康项目服务中心公务用车编制为1辆ღ✿,现保留公务用车1辆ღ✿,主要用于单位下乡指导水厂项目和督查卫生基建项目进度使用ღ✿。钦州市计划生育药具管理站公务用车编制为1辆ღ✿,其中ღ✿:公务用车1辆ღ✿。

  1.钦州市卫生健康委员会2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理ღ✿,涉及项目136个ღ✿,预算资金424187.74万元ღ✿。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表ღ✿。

  重点项目一ღ✿:国家基本公共卫生服务项目557.73万元ღ✿,2025年度绩效目标为ღ✿:居民规范化电子健康档案覆盖率达到64%以上ღ✿,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上ღ✿,0-6岁儿童健康管理率达到90%以上ღ✿,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上ღ✿,3岁以下儿童系统管理率达到85%以上ღ✿,孕产妇管理率达到90%以上ღ✿,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到64%以上ღ✿,高血压患者基层规范管理服务率达到64%以上ღ✿,2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到64%以上ღ✿,老年人中医药健康管理率达到74%以上ღ✿,儿童中医药健康管理率达到84%以上ღ✿,社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上ღ✿,肺结核患者管理率达到90%以上ღ✿,传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上ღ✿。

  重点项目二ღ✿:计划生育家庭奖励项目1124.56万元ღ✿,2025年度绩效目标为ღ✿:目标1ღ✿:为满足奖扶条件的城镇居民独生子女父母发放年老奖励ღ✿。目标2ღ✿:按规定为非财政拨款企事业单位实行计划生育退休人员发放增加待遇补贴ღ✿。目标3ღ✿:为农村计划生育家庭发放一次性奖励ღ✿。目标4ღ✿:为钦州市农村部分计划生育家庭(50—54周岁)发放奖励扶助ღ✿。目标5ღ✿:为农村独生子女户和计划生育双女结扎户家庭发放相应奖励补贴ღ✿。

  重点项目三ღ✿:疫苗试剂耗材专项项目1160.26万元ღ✿,2025年度绩效目标为ღ✿:保证检验检测试剂耗材的供应ღ✿,满足职业体检ღ✿、学生体检等生化检测需求ღ✿;犬伤患者伤口得到规范处理ღ✿,接种人用狂犬病疫苗和狂犬病人免疫球蛋白后发病率控制在0.5%以下ღ✿;卫生检验检测5个工作日出具报告率达100%ღ✿。

  重点项目四ღ✿:采供血业务工作经费项目1042.33万元ღ✿,2025年度绩效目标为ღ✿:全年献血人次达4万以上ღ✿、全年采血总量高于14吨ღ✿、临床用血来自无偿献血比率达100%ღ✿。

  重点项目五ღ✿:采供血业务综合大楼项目612.1万元ღ✿,2025年度绩效目标为ღ✿:完成采供血业务综合大楼建设ღ✿。

  五ღ✿、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ✿,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取ღ✿、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金ღ✿。

  七ღ✿、结余分配ღ✿:指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ✿、事业基金和缴纳的所得税ღ✿,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金女神漫画登录页面入口环球ღ✿。

  八ღ✿、年末结转和结余ღ✿:指本年度或以前年度预算安排德扑之星官方网站ღ✿、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ✿,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ✿。

  十二ღ✿、“三公”经费ღ✿:纳入财政预决算管理的“三公”经费ღ✿,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ✿、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ✿。其中ღ✿,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ✿、国外城市间交通费ღ✿、住宿费ღ✿、伙食费ღ✿、培训费ღ✿、公杂费等支出ღ✿;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ღ✿、燃料费ღ✿、维修费ღ✿、过路过桥费ღ✿、保险费ღ✿、安全奖励费用等支出ღ✿;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ღ✿。

  十三德扑之星官方网站ღ✿、机关运行经费ღ✿:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ღ✿,包括办公及印刷费ღ✿、邮电费ღ✿、差旅费ღ✿、会议费ღ✿、福利费ღ✿、日常维修费ღ✿、专用材料及一般设备购置费ღ✿、办公用房水电费ღ✿、办公用房取暖费ღ✿、办公用房物业管理费ღ✿、公务用车运行维护费以及其他费用ღ✿。特种车辆ღ✿,员工旅游售后服务ღ✿。纺织机械ღ✿,矿山设备ღ✿,德扑之星appღ✿,地质探勘ღ✿,

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